你好,截圖申報(bào)表看一下。
24年11月開的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價(jià)值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年12月利潤表中“所得稅費(fèi)用”圖一,但是這個(gè)所得稅費(fèi)用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個(gè)所得稅費(fèi)用好像沒有地方可以填圖二。請問這個(gè)2156.79是不用填是嗎?
購買實(shí)驗(yàn)室用的試劑,計(jì)入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有三個(gè)設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會(huì)不會(huì)有點(diǎn)跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師 ,小規(guī)模企業(yè)按照1%交的增值稅,后來稅務(wù)局有免稅政策退回所交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是沖減原應(yīng)交增值稅科目還是做營業(yè)外收入?謝謝
您看一下
你好,你開的專票在第一行和第二行里面填寫,你沒有截圖。
是這個(gè)嗎
這里發(fā)圖片不好發(fā),老說圖片太大了
哦,你23行的這個(gè)數(shù)據(jù)怎么出來的。
23行出來的不對。這個(gè)是預(yù)繳,你們實(shí)際有交嗎?有交這些。
這個(gè)是自動(dòng)彈出來的啊,沒有自己填寫
你好,你看一下能刪除吧,這里出來的不對。