你好,只要是真實的就可以沒問題。
老師,我在企業所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師,以后企業所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損彌補多少年?往后會有變動嗎?
老師,我們公司2022年企業所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預繳企業所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預繳企業所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,企業所得稅匯算清繳我們公司彌補以前年度虧損后需要退稅5萬多,這樣有風險嗎?
企業所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損,023年繳了900多元企業所得稅,現在匯算清繳后是負數,提示是否退稅,如果我操作退稅這個有風險嗎?
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
要是不退可以弄到抵減嘛?我剛來這個公司不清楚經不經得起查該怎么處理呀?
現在政策不讓留著都讓退稅。
要經不起查,你就看一下有沒有不符合規定的,你再調整一下。
應該是跟蹤的吧?之前的賬不是我做的,我就做了11和12月的風險不用我承擔吧老師
你接手前的賬戶處理和你沒關系。