你好,你的利潤是多少的,看你累計的利潤。
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預繳企業所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續彌補,預繳的企業所得稅返還嗎?
第一季度企業所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預交了企業所得稅。第二季度企業所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師好,企業所得稅平時每季度申報預繳能彌補以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補以前年度虧損
老師,我報本季度企業所得稅時,顯示有彌補以前年度虧損A萬元,但是我看到10月份報上季度的企業所得稅時,也有彌補以前年度虧損,況且也是A萬元,是不是彌補以前年度虧損重復了呢?
老師,我們公司2022年企業所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預繳企業所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預繳企業所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產減值損失,資產減值,小企業會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發工資,因為保潔之前要求單位3月發工資,之前她在走失業險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經調整了。這種匯算清繳的時候,也需要調增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
累計的利潤和3033159.09對比。
也就是說我在一季度彌補了442742.6元,在第二季度還是用累計數3033159.09彌補是嗎?
對的,是的,是這么做的。
如果公司想在第二季度交到一點企業所得稅,應怎么操作?
你好,那你的年累計利潤需要達到3033159.09往上。
要比這個利潤高就可以的。