您好,可以放到營業(yè)外收入
老師,我們公司在第一季度收到個稅手續(xù)費返還,記在其他收益科目了。現(xiàn)在在申報第一季度財務(wù)報表的利潤表的時候,沒有這一項,我應(yīng)該把這個金額放在營業(yè)外收入—政府補貼科目嗎?
制造業(yè)企業(yè)(主營飲料)開具“教育培訓(xùn)”等服務(wù)類發(fā)票,該收入是否屬于“其他業(yè)務(wù)收入”?其 6 %稅額,是否計入銷項增值稅?或計入營業(yè)稅?申報增值稅時,該收入在申報表體現(xiàn)嗎?損益表中的收入無體現(xiàn)、僅在表“其他業(yè)務(wù)利潤”中體現(xiàn),對嗎?例如:開具教育培訓(xùn)服務(wù)發(fā)票 2000元(其中,金額 1886.80元,6%稅額 113.20元),請老師詳細指點一下,寫出其完整會計分錄與解答與該業(yè)務(wù)相關(guān)的增值稅申報表、財務(wù)報表等問題。
親請問老師小型微利企業(yè)一般納稅人的其他收益金額在季報財務(wù)審報表中填寫在哪里?電子稅務(wù)局季報審報表中沒有其他收益科目,放入投資收益行嗎?
公司是服務(wù)行業(yè)免增值稅的小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報本季度增值稅時,系統(tǒng)預(yù)填了報表數(shù)據(jù),由于開票入只有27萬,系統(tǒng)預(yù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄27萬了,但還有2萬未開票收入應(yīng)該填在哪里,以前我是29萬全部填在其他免稅銷銷額欄就是12欄中,現(xiàn)在怎么填
老師,其他營業(yè)收入也是損益類科目,我是把個稅手續(xù)費返還,從其他營業(yè)收入調(diào)出,填入其他收益。但是財務(wù)軟件利潤表營業(yè)收入減少了,我不知道其他收益變動體現(xiàn)在哪了,好像其他項目金額沒變動。如果我在申報表按調(diào)整后的營業(yè)收入填寫,也把其他收益填了,那它的利潤總額和凈利潤就和軟件里的不一樣了。我不知道問題出在哪
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現(xiàn)在想注銷了,用本人去當(dāng)?shù)貑幔靠梢栽诰W(wǎng)上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應(yīng)該怎么填啊?理財產(chǎn)品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 30 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標(biāo)保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標(biāo)后平臺收取的手續(xù)費,沒有發(fā)票,怎么入賬?1488可不可以計入營業(yè)外支出或者管理費用-招標(biāo)損失?
有一項費用,是長期待攤的企業(yè)開辦費,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿(mào)企業(yè)的商品買回來不需要加工,但是會產(chǎn)生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標(biāo)簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發(fā)票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發(fā)票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設(shè)預(yù)支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現(xiàn)金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務(wù)支付的現(xiàn)金