你好,和這個27填寫一樣的,開的免稅的稅率都12行里面填寫
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,因為之前沒有辦開發(fā)票統(tǒng),就有10萬收入未開發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅:小規(guī)模納稅申報系統(tǒng)中,請問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
我司幼兒園小規(guī)模納稅人,第四季度確認收入5萬。其中有個家長要了發(fā)票2000,其余4.8萬無票收入,稅務局申報時,2000出現(xiàn)在了第3欄次其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額。第九行是免稅銷售額,第十行是其中小微企業(yè)免稅消消售額,請問第十行我是填5萬?還是填4.8萬?
老師您好,我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東,其中股東李出資490萬元。b公司有股東李和股東王,股東李持股90%。現(xiàn)在a公司收購b公司的固定資產(chǎn)評估10萬元,無形資產(chǎn)評估700萬元,a跟b在股份上沒有任何關系。a公司打款給b公司,股東李從b公司提款出來,然后以投資款打給a公司。因為a公司需要給b公司打錢,b公司需要給a公司開票,b公司開票就涉及要繳納企業(yè)所得稅和增值稅以及附加了,還有別的處理方式嗎?
公司剛成立沒多久,公戶沒有錢,老板微信轉(zhuǎn)賬三千元,用來購買辦公用品等,這些費用能走管理費用嗎?能用來登記現(xiàn)金日記賬嗎?購買的東西有的沒有發(fā)票
老師,開發(fā)票時候電子稅務局顯示未查詢到購買方信息,是否繼續(xù)開票,這樣是不是暫時不能給這家公司開發(fā)票
填資產(chǎn)負債表,本年的數(shù)是填在期初數(shù)里面還是填在期末數(shù)這一列
老師我們充裝的混合氣體有80%的氬氣和20%的二氧化碳混合。 而氬氣原材料還充裝普通氬氣和高純氬氣, 二氧化碳也是充裝普通的二氧化碳和高純二氧化碳。 核算成本的時候,混合氣體的原材料要怎么領用?在產(chǎn)成品有普通氣體、高純氣體和混合氣體都有生產(chǎn)的情況下
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業(yè)的保本點:(2)預測實現(xiàn)目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業(yè)完全成本法下的保本量。
公司發(fā)工資,工人有生產(chǎn)組打包組按組發(fā)工資到時候分這樣可以嗎?
建筑公司技術(shù)合同可以轉(zhuǎn)包嗎?
老師,三年前有一家企業(yè)我們開了發(fā)票,但是錢沒有轉(zhuǎn)給我們,一直掛在應收,這個怎么清賬呀
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報,財政補助收入會自動提取到營業(yè)收入,那剩下要怎么填
就是把按系統(tǒng)預填在10欄小微企業(yè)免稅銷售額27萬改成O,加上未開票收入的2萬,一共29萬全填寫在12欄中的其他免稅銷售額中對嗎?
是的,對的,是這么做的。