若無法收回了,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
老師啊,對(duì)方一年前開了票給我們,但我們沒錢付他們,一直在應(yīng)付賬款掛著在,怎么處理這種情況。
老師,我去年跟人家拿貨,貨到了錢我們也已經(jīng)付給人家了,但是對(duì)方?jīng)]有多久就倒閉了,發(fā)票沒有開,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)付款一直掛著怎么辦呢
老師,銷售一批貨物,對(duì)方給了一半錢,剩下的一半不給了,我們也一分錢發(fā)票沒開給對(duì)方,這收到的一半錢因?yàn)闆]開發(fā)票,也一直沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上掛著應(yīng)收賬款貸方(就是我們收到一半款沒給他們開發(fā)票的錢),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機(jī)動(dòng)車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_專票給他們了
老師 我們是出口企業(yè) 以前年度(大多是2018-2020年的)廠家給供的貨已經(jīng)出口了 成本和收入都結(jié)轉(zhuǎn)了 但是發(fā)票一直沒給開 ,現(xiàn)在我要怎么處理這些預(yù)付賬款呀
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
那還有一筆預(yù)付款,買原材料,錢付出了,但是沒有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)成本這個(gè)怎么平呀
直接轉(zhuǎn)為成本,匯算時(shí)調(diào)增
老師,那之前付出去的押金呢,現(xiàn)在也收不回來了
押金 轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
那采購材料,如果收到發(fā)票大于我們支付的錢,這個(gè)怎么平呢
按實(shí)際付款金額入賬
但是那個(gè)發(fā)票抵扣了呢,而且應(yīng)付賬款貸方有余額,這個(gè)怎么平呢
應(yīng)付賬款貸方有余額 轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
老師之前說的錢付了沒有收到發(fā)票,這個(gè)做成本,怎么做分錄呢,進(jìn)項(xiàng)自己算嗎
沒有發(fā)票,不要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)
老師,預(yù)付賬款有借方余額,這個(gè)怎么平,具體做賬分錄幫我寫一下吧
借:營業(yè)外支出或主營營業(yè)成本 貸:預(yù)付賬款