你行,不影響的。他們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)月再重新認(rèn)證,重新抵扣就行。
老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問,增值稅電子發(fā)票,如果個(gè)體戶給我們公司開的發(fā)票,我們要求他退回跨月重開,這個(gè)會(huì)影響到他的月度或者季度銷售額嗎?這張發(fā)票的開票日期是8月份。現(xiàn)在已經(jīng)9月份了。
老師 ,今年一月份對(duì)方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯(cuò)了上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)作廢,對(duì)方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說,這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開票給我們
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對(duì)嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請(qǐng)問房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報(bào)表就行了,其他年度不用動(dòng)。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊(cè)個(gè)體戶? 個(gè)體戶有什么風(fēng)險(xiǎn)
做融資的話,有沒有很鍛煉財(cái)務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
那張幫我們沖紅吧2月已經(jīng)把發(fā)票抵扣了,沖紅導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要補(bǔ)稅4601.77元您看下您這邊能承擔(dān)這個(gè)稅嗎,我們每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都匹配的剛剛好的,實(shí)在沒有多余的進(jìn)項(xiàng)來補(bǔ)這個(gè)缺口
這是他們說的,
他2月份兒已經(jīng)抵扣了,4月份開的紅字發(fā)票,4月份開的信息表,他4月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后又重新給他開了,不是嗎?重新開了再認(rèn)證抵扣不就行了?
把我這句話發(fā)給他,你看下他怎么回?
這么說的
我都要?dú)馑懒?
2月份已經(jīng)過去了,你已經(jīng)抵扣了我在4月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票。2月份的稅款不影響你,首先要明白這一個(gè)道理。如果你不相信,你可以問一下你稅務(wù)局。 再把我這段話發(fā)給他。
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在4月份,又不影響2月份的,你調(diào)整2月份的干什么?
媽呀,這是個(gè)財(cái)務(wù)嗎,都快給我氣過去了
你再給他發(fā),繼續(xù)發(fā),直到他明白為止
把我發(fā)給你的這些,你都發(fā)給他。