可以的,可以這么做的。
22年12月我開了幾張普票,給了對方,對方說他們沒有入賬,沒有入到成本費用類,非要我沖了重開,開到23年,我記得可以在23年用,請問,22年開的發票可以放到23年吧?
23年5月份的幾張辦公用品發票沒有報銷,在24年1月份可以入賬報銷嗎?
老師好,23年12月銷項專用發票已入賬報稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發票多1分錢的專票,對我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
老師好,就是23年的加油費普通發票能入到24年嗎,如果不用的話就放那里應該也沒事吧,它又不存在抵扣啥的,就當沒有這張發票,可以嗎
老師,23年12月有筆賬入錯科目了,但是年結出報表了,可以在24年調整回來嗎?如果在24年調整要做年度損益調整嗎?還是直接紅沖按正確的入一筆就好?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?
當年的費用發票要入當年吧,對24年做匯算清繳有影響嗎
你好,這個具體的是什么業務的?屬于哪一年的費用?
于2023年的,你可以做利潤分配,未分配利潤不是嗎。
業務是:一張2023年12月的酒的普通發票,當年度沒入賬
好,這個具體的是什么業務的。