是的,可以不做賬務處理的
老師,我就是想問,就是我現在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產企業,就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發票的,然后呢,我沒有發票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應該這個錢就是應該是入賬的,記的時候我應該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,您好!我們公司是一般納稅人。充值加油卡取得普通發票后還可以取得增值稅專用發票嗎? 答:感謝您的提問!公司充值加油卡時只能取得增值稅普通發票,普通發票不能抵扣進項稅也不能直接用該發票列支費用。所以,公司應想辦法取得增值稅專用發票,不然就虧大了!那怎樣才能取得增值稅專用發票呢?購油單位在購買加油卡已取得不征稅的增值稅普通發票,實際消費后可以憑加油卡或加油憑證回籠記錄索取增值稅專用發票。這個對不對?
老師,有個事想請教下哈,是這樣現在匯算清繳我才發現2022年有筆分錄是:借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款,當時是付款了,但是對方沒有發票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發票(2023年開)放在2022年平賬那,不調賬也不調整匯算清繳表,可以嗎?
老師好,就是23年的加油費普通發票能入到24年嗎,如果不用的話就放那里應該也沒事吧,它又不存在抵扣啥的,就當沒有這張發票,可以嗎
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發票,該筆費用沒有在23年預提,請問現在我要把這個費用做什么科目?如果是做以前年度損益調整的話,那對應的進項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進項稅也要做以前年度損益調整科目呢
如果做到24年里面,到時候匯算清繳24年的,還用納稅調增嗎
可以做24年的費用,然后納稅調增