你好,你單位給對(duì)方材料,對(duì)方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時(shí)貨物收回來了嗎?
老師們!節(jié)日快樂!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適?
你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來了專票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個(gè)科目去過渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
好的,謝謝老師。還有一個(gè)問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費(fèi)用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對(duì)嗎?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對(duì)方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
新辦納稅人開業(yè)時(shí),投資總額和投資方信息中投資金額之和不同是什么原因
請(qǐng)問 營業(yè)執(zhí)照年審 營業(yè)額或營業(yè)收入。 納稅總額。 這2項(xiàng)數(shù)據(jù)要從電子稅務(wù)開的發(fā)票 一致嗎?
我是小規(guī)模,季度開出3個(gè)點(diǎn)的專票45萬,但差額后季度小于30萬的,異地施工,這種情形還需要要異地預(yù)交稅款嗎?
你給對(duì)方100個(gè)鋼材,最后加工出來90個(gè),出材率 90/100=90% 老師這個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn)成本舉個(gè)例子
老師,請(qǐng)問沒有出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)能收外幣嗎
老師,餐補(bǔ)屬于什么會(huì)計(jì)科目呢?
請(qǐng)問老師,租來的機(jī)械,給其他工程公司干機(jī)械租賃服務(wù),那這個(gè)租來的機(jī)械做賬的時(shí)候計(jì)入什么科目呢?直接計(jì)入工程施工機(jī)械使用費(fèi)嗎?
老師,我們公司24年12月成立后一直沒有營業(yè)也沒有員工,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
出口日用品免增值稅吧?那相應(yīng)的收入企業(yè)所得稅正常交吧?
老師你好 職工福利費(fèi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?
貨物當(dāng)時(shí)就收回來了,加工全部完成了,就是等于當(dāng)時(shí)漏記了這筆加工費(fèi),現(xiàn)在是24年了,不需要把這筆加工費(fèi)做以前年度損益調(diào)整嗎
你好,那你銷售出去了嗎?你得做主營業(yè)務(wù),成本采用以前年度損益調(diào)整。不是所有的業(yè)務(wù)都用這個(gè)科目啊。
銷售出去了,你意思是這個(gè)加工費(fèi)對(duì)應(yīng)部分的主營業(yè)務(wù)成本才需要做以前年度損益調(diào)整嗎,加工費(fèi)還是正常該怎么入賬怎么入是嗎
你好,我上面給你寫了一部分了, 接著 收回來借庫存商品, 貸委托加工物資, 借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品
知道了,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師我再確認(rèn)一下,看你后面寫的分錄,意思是我最終調(diào)整的是庫存商品,不是主營業(yè)務(wù)成本嗎,還有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以在本期正常抵扣稅款的是吧,謝謝
你好,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這個(gè)不是當(dāng)年做的嗎?你現(xiàn)在不是跨年了。
那進(jìn)項(xiàng)稅呢,可以在今年正常抵扣嗎
你好,可以的,借委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
好的,謝謝老師
不要客氣工作愉快。