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老師,我2020年收到在建工程發票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現在要怎么做賬 借其他應付款109 袋在建工程100 應交稅費、應交增值稅進項轉出9 沒有做到固定資產的吧。 沒有做到在建工程 你已經做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產? 沒有做到固定資產,是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎

2023-06-12 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 10:55

你好; 你先做; 借在建工程貸進項稅轉出 ; 轉固定資產去沒有;

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快賬用戶6919 追問 2023-06-12 11:45

還沒有轉固定資產,之前收到發票時抵扣進項數額,借:在建工程 現在款年要沖紅開紅字發票給對方,進項稅額轉出,借還是在建工程嗎?怎么不是以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:49

你好; 那你 到時 就不涉及以前年度損益調整的處理哈 ; 借其他應付款貸在建工程; 紅沖的時候這樣做??

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你好; 你先做; 借在建工程貸進項稅轉出 ; 轉固定資產去沒有;
2023-06-12
借其他應付款109 袋在建工程100 應交稅費、應交增值稅進項轉出9
2023-06-12
你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
2021-08-14
1,這里暫估處理沒問題 2,這里沖減 借,應付帳款 貸,在建工程 3,這樣處理可以的,沒問題 4,你現在把多的固定資產轉出,多計提的折舊也需要沖減,涉及到損益類用以前年度損益調整處理
2021-04-18
要解決“其他應付款-待轉固定資產”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調賬處理: 借:其他應付款-待轉固定資產 65,517.25 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應付款-待轉固定資產”,現在發票已開齊,需要將其調整到正確的科目“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產的相關會計處理中,一般是在預付設備款時,借記“預付賬款”等科目,而在達到預定可使用狀態暫估入賬時并不確認進項稅,待收到發票后再借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應一并進行更正。
2024-07-17
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