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好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預存加油無正式發票就入生產成本了,現在還做以前年度損益調整。分錄:借:預付賬款。 貸:以前年度損益。票到沖減預付,借:管理費用-車輛加油 應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款。這樣對嗎?

2023-02-07 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 22:21

您好,這個是對的哈,你好

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您好,這個是對的哈,你好
2023-02-07
學員你好,金額大嗎,不大的話可以不調整 本期付款 借*應付賬款等 貸*銀行存款
2023-02-08
你好,首先你22年發現此筆分錄無發票,就做了 借:預付賬款 557232 借:以前年度損益調整-557232 這個分錄是沒錯的,但是還應該再做一個借利潤分配557232 貸以前年度損益調整557232才對,因為以前年度損益調整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發票按發票做了 借:主營成本 557192.18 進項稅:72434.98 貸:預付賬款 629627.16這個分錄也沒有問題,所以問題應該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調整轉入未分配利潤
2022-06-14
你好,今年不用調增的,你這個費用調整18年申報表再那里扣除
2021-12-01
可以的,可以這么做的。
2023-09-06
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