學(xué)員你好,金額大嗎,不大的話可以不調(diào)整 本期付款 借*應(yīng)付賬款等 貸*銀行存款
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
老師,我們收到稅局通知寫虛開發(fā)票,不得作為稅前扣除的有效憑據(jù),核增公司成本20萬,調(diào)整以前年度成本。 2018年度的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是做下面的分錄嗎?老師我借貸方向?qū)幔?借:其他應(yīng)付款 20 貸:以前年度損益調(diào)整20 借:以前年度損益調(diào)整20 貸:未分配利潤20
好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對嗎?
老師:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在要做以前年度損益調(diào)整。下面分錄走應(yīng)付系統(tǒng),這樣對嗎?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
去年公司進(jìn)行法人變更同時股權(quán)變更了,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公司系統(tǒng)需要填寫股權(quán)變更嗎
老師好我們單位安裝了一個電子閘門13800元要入固定資產(chǎn)嗎
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中,總表里面,減稅金及附加,這個以哪個數(shù)字為準(zhǔn)?是不是只要不包括增值稅的其他稅種都是?
老師,請問,股東0元轉(zhuǎn)讓股份,可以在線上辦理個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得申報嗎?
不用暫估成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,不夠就加大比例,這句話我怎么不理解
老師人力資源部給大學(xué)生一次性生活補助,要交稅嗎?按什么交?
代賬公司登錄電子稅務(wù)局時,不用法人和辦稅人員怎么登錄進(jìn)去的
信用風(fēng)險顯著增加,但未發(fā)生信用減值,計提減值準(zhǔn)備嗎?既然未發(fā)生信用減值,為什么還要計提減值準(zhǔn)備,搞蒙了
我公司全年計提的工資為200萬,實際支付的工資為80萬,原因是我公司資金緊張,拖欠部分工資,這部分公司所得稅匯算時需要調(diào)增嗎?
我們是一般納稅人公司,蔬菜是免稅的,銷售蔬菜的分錄怎么辦?有銷項稅嗎?
金額大,有4萬,現(xiàn)在發(fā)票到了,要沖賬,不知道往哪里沖,就只能調(diào)整以前成本轉(zhuǎn)成預(yù)付來沖賬,這樣行不
是發(fā)票沒能及時到還是以前年度未消費
是以前年度預(yù)存加油費直接入成本,就是以前入賬沒有正式發(fā)票入賬,之前是那些預(yù)充加油小票入賬的,現(xiàn)在有發(fā)票,平時是按照發(fā)票金額繼續(xù)轉(zhuǎn)錢給中石化,現(xiàn)在不轉(zhuǎn)錢了,油卡賬戶有幾萬塊,想到就充以前年度的成本。
分錄應(yīng)該為 預(yù)付款? ?借:預(yù)付賬款? 貸:銀行存款 發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整? ?貸:預(yù)付賬款