你好,是的,免增值稅,但是所得稅正常交。
減免的增值稅計入到營業外收入里面,這個是要交企業所得稅的吧
老師,減免的增值稅轉出未交增值稅,轉入營業外收入,繳納所得稅是吧?
老師好,開出口發票免征增值稅,那要交企業所得稅吧?
出口收入屬于免稅收入,不用交增值稅,要交企業所得稅嗎?
老師,企業所得稅,捐贈支出,會計上做了營業外支出(商品成本+增值稅),匯算清繳調整是調增(商品成本+增值稅),相當于這筆捐贈,只交了增值稅,所得稅上正負相抵不交稅吧
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
像女生用的夾頭發夾子,廚房收納盤,抹布,都是免稅的吧
Y是的,正常是免稅的。
好的,公司買的都是這些很日常的,哪些特殊0稅率呢
你好,你是說什么稅0稅率。
出口商品,我看有些是0稅率的
你好,老師搜了下,還真沒找到。基本上都是本身收稅,出口免稅。要么是本身就免稅。