對的是的,需要交所得稅。
結轉未交增值稅的金額是應交增值稅吧,加計抵減金額在做借應交稅費-未交增值稅 貸營業外收入
你好老師!小規模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅,每個季度要做減免稅轉入營業外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉入營業外收入嗎?
老師,減免的增值稅轉出未交增值稅,轉入營業外收入,繳納所得稅是吧?
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業外收入 我們需要交的增值稅都轉入未交增值稅,借:應交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉到 應交稅費--未交增值稅 嗎
老師,小規模,第一季度開票29萬,免增值稅,這免的增值稅轉到營業外收入,是不是營業外收入要繳納企業所得稅呢?
老師,餐費走勞務成本可以不
我司是羽絨加工廠生產車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元,進項稅額需要轉出8092.17元;賬套已在25年做調整,現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業外支出科目嗎?
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借:利潤分配 貸:應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權,海關收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發票和關稅發票會給誰
因為我們開票總金額未達季度45萬、那轉出金額是按實際開票是1%的稅額轉,而不是3%吧?國家減免的是2%,那2%這部分金額需要體現在賬務上嗎?
你好,對的是的,按照百分之一來結轉就可以的。
好的。謝謝老師
不用客氣 工作愉快