同學你好,沒有影響的。
你好老師,實際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發現金額那里開錯了,需要紅沖發票,那12月份報增值稅時,銷售金額怎么填呢?
老師,你好:我23年12月開錯了一張發票,24年1月才發現并紅沖了,請問23年和24年應分別怎么處理呢?23年錯開導致賬面利潤高影響到企業所得稅
老師好,23年12月銷項專用發票已入賬報稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發票多1分錢的專票,對我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
23年12月開出的數電藍字發票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍字發票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下
老師你好,23年12月開的專用發票,由于開票錯誤,24年1月紅沖了并重新開出,但是1月份已經繳納了24年4季度的增值稅的,我想問一下匯算的時候收入需要調整不?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
那我24年1月份怎樣下賬呢?
同學你好,紅沖發票,直接按原科目做賬,金額負數,再按新開的發票,做賬處理。
知道了,感謝老師指導!
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。