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老師,你好:我23年12月開錯了一張發票,24年1月才發現并紅沖了,請問23年和24年應分別怎么處理呢?23年錯開導致賬面利潤高影響到企業所得稅

2024-01-11 15:00
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-11 15:01

開的專票還是普票?現在12月按發票做賬,報稅費,1月紅沖

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快賬用戶3683 追問 2024-01-11 15:02

專票,賬務怎么處理不會影響23年的企業所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:10

都會影響,你開票了會影響的

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快賬用戶3683 追問 2024-01-11 15:11

能不能在匯算清繳的時候進行調減

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:12

不能哈,到時賬表不一致

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快賬用戶3683 追問 2024-01-11 15:13

賬表不一致?現在不也是有調表不調賬的情況嗎?放在以前年度損益調整這個科目也不可以?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:25

那是匯算,你現在是開票紅沖涉及跨年了

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開的專票還是普票?現在12月按發票做賬,報稅費,1月紅沖
2024-01-11
您好,沖銷2023年計提的管理費用,需要沖銷在2023年,調整利潤分配未分配利潤,不調整2024年的損益
2025-01-11
你好,沒有影響到2022年做正數收入,2023年做負數收入
2023-02-17
還是按照紅沖之前的來申報的
2024-01-04
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因為紅沖及重開發票應調整 23 年賬務,將相關收入確認在 23 年。24 年 1 月申報時,按調整后的 23 年 12 月實際收入情況填寫,該筆收入不體現在當月申報數據中,匯算清繳時再按調整后全年數據申報。若為定期定額征收,紅沖對當期影響可能不大,但年度匯算時應向稅務機關說明情況。
2025-04-25
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