您好,更正是應該申報15,但交稅只交補交差額部分
印花稅在異地已預繳,已繳費的下月如何申報,出現本期繳納稅款為零,無法申報。例外經證合同額26.7萬,已在外地繳納80.1元,是
老師請問這里是實際繳納稅款還是實際申報增值稅呢?因為也們實際交了3萬,但是我們申報了15萬,意思是我們欠稅12萬,現在我們申請社保津貼要寫哪個數呢
請問這里是實際繳納稅款還是實際申報增值稅呢?因為也們實際交了3萬,但是我們申報了15萬,意思是我們欠稅12萬,現在我們申請社保津貼要寫哪個數呢
老師好,公司其中一位股東作了股權轉讓,除了要申報印花稅,還要交其他稅嗎?例如:原股東認繳出資500萬元,實繳50萬元,現以2萬元轉讓給新股東,那印花稅申報是以哪個金額作為計稅金額呢?
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調整?
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
老師我司借款A300萬借款利息3.2%。如果合同約定借款2年!請問我可以一次性計算出2年的利息一次性澆增資稅嗎?300萬*3.2%%1.06*0.06*2年
請問勞務公司,人工成本提前產生,可以先計入什么科目呢(類似其他行業存貨類型的科目,就是先不結轉成本)
老師第一季度未開票收入申報了,第二季度又把未開票的金額又開出來了,增值稅申報表填寫有影響嗎?
小規模公司成本暫估怎么做分錄?后期收到發票怎么做分錄
老師,年報完,稅務局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請問下進項大于銷項需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購物中心,結轉成本在借方負數是什么意思?
會自動抵扣之前交的印花稅稅款嗎?
您好,是的,肯定會的,