同學你好 這里是實際繳納稅款
老師請問這里是實際繳納稅款還是實際申報增值稅呢?因為也們實際交了3萬,但是我們申報了15萬,意思是我們欠稅12萬,現(xiàn)在我們申請社保津貼要寫哪個數(shù)呢
請問這里是實際繳納稅款還是實際申報增值稅呢?因為也們實際交了3萬,但是我們申報了15萬,意思是我們欠稅12萬,現(xiàn)在我們申請社保津貼要寫哪個數(shù)呢
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實際是我們的預收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
老師,請問下,這個工商年報,社保這塊,1:單位繳費基數(shù),是所有人工資總額嗎?2:本期實際繳費金額也是所有員工實際繳費金額嗎?3:我有個公司個稅申報工資3個人實際社保交了5個人,我以哪個為準呢?
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
大家好請教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒開發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛對方是個人采購款都是5萬左右個人怎么入賬稅前抵扣
老師,研發(fā)費用加計扣除在匯算清繳時怎么體現(xiàn)
公司的會計是兼職,不買社保。發(fā)工資是不是要通過管理費用-勞務(wù)費。 賬務(wù)處理是: 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:其他應付款-張三 這個賬務(wù)處理,對嗎?這個兼職的會計要開這個發(fā)票給單位嗎?
老師,我開的建筑服務(wù),工程服務(wù),這個在增值稅申報主表一填寫的是4欄9%稅率的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),那么主表我應該輸入到貨物銷售額還是勞務(wù)銷售額?
樸老師您好,非樸老師勿擾。出售半成品就是要核算半成品成本了,那我每個都要做還原數(shù)據(jù)了。如果說老板不要求核算半成品成本,是不是就用分批法或分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)
想問下房地產(chǎn)企業(yè)各階段收入的確認條件,在申報增值稅時不知道應該按整套房款確認還是實際收退款確認
老師您好,貸款交的錢記財務(wù)費用能全額扣除嗎
差額納稅的一般納稅人 旅客運輸發(fā)票也不可以抵扣吧 所有的專票都不可以抵扣
老師,,您好!嗯,中小國轉(zhuǎn)平臺進行的一個投資收益有賣虧損的也有賣盈利的嗯,是不是用盈利直接沖抵虧損申報增值稅?傭金和其他也計入了投資收益,申報增值稅時,需要減掉傭金和其他嗎?
每個月交20萬增值稅,老板要把增值稅入帳怎么做,怎么出報表
我問你呀,是寫哪個好?
實際交了3萬 實際繳納稅款