你好!有證明是預售的話可以,但是銷項稅需要在開票時直接確認,收入可以按后期確認。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務行業(yè),會會員卡預售的,客人一定要求我們要開票,我們的實際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因為實際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費的。這種賬務怎么處理合適呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發(fā)票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務這邊就認為我們是收入了,但是實際上我們是預收賬款,只能是等到顧客消費的時候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費的時候,又要計為收入了呀?
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實際是我們的預收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬元的應收賬款,財務軟件做賬做應收賬款,但是對方執(zhí)意開發(fā)票,這也導致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬,更是導致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應該怎么更正呢
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務應該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發(fā)放時我借應付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
那我如果現(xiàn)在的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表都按照實際銷售額去申報的話,稅務那邊會要求我重新更改嗎?因為開票數(shù)據(jù)他們都能看得見的吧?
你好,只會增加查帳的風險,并不會讓直接更改,會詢問的。
好的,那我就只能是按照開票的實際數(shù)據(jù)去申報了,這樣避免其他不必要的麻煩是吧?
你好!是的,會減少查賬風險