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老師,購買原材料時開始發票沒有到做了暫估,后來發票也一直沒有到,也不給開發票,則沖減借主營業務成本,貸應付賬款嗎

2024-03-27 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 16:36

你好,真實進貨的暫估只做納稅調增,不需要調賬

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快賬用戶2159 追問 2024-03-27 17:04

當時暫估做分錄借原材料貸應付賬款-原材料暫估,現在可以先沖回該分錄然后做分錄借原材料貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:07

可以的,取得發票就可以沖了

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快賬用戶2159 追問 2024-03-27 17:17

那沒發票只是發票不會來了呢

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快賬用戶2159 追問 2024-03-27 17:17

也可以這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:21

發票不來了也是那樣子處理,稅務申報已經處理了

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你好,真實進貨的暫估只做納稅調增,不需要調賬
2024-03-27
對的,同學,你的做賬流程是對的
2023-08-08
你好,是的,? 年后收到發票沖紅以上分錄,再重新做一遍。
2021-01-05
你好,可以的,沒有問題。
2020-12-17
一、4月如果是收到發票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負數 貸:應付賬款——暫估數 負數 重新按發票正確入賬。 二、如果是沒有收到發票,不用賬務處理,只等到收到發票后再進行賬務處理。
2021-04-22
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