你好,可以的,沒有問題。
老師 我暫估原材料的時候 應付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應付賬款暫估里 等到收到發票公戶轉賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應付賬款暫估 紅沖了 然后按照發票再重新做一筆 是嗎
請問一下 我之前暫估了發票,是借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估 這個是沒有付錢也沒有開票的。等發票到了就直接借:應付賬款—暫估 貸:銀行存款 這樣做有沒有問題呀 因為我并沒有紅沖后再重新寫
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發票是先紅沖原來的分錄,借 主要業務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發票金額入賬嘛,借 主要業務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
老師,請問一下供應鏈公司,幫客戶運輸的,暫估成本,怎么做吖?可以直接借主營業務成本 貸應付賬款暫估 嘛?因為這個沒有借庫存商品 貸應付賬款 借主營業務成本,貸應付賬款了
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應付賬款-暫估。收到20萬的發票,借,應付賬款-暫估,貸應付賬款a公司。等到有了銀行,借應付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?