你好,進(jìn)項(xiàng)有漏申報(bào)么
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開(kāi)錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開(kāi),那么我這邊怎么做賬務(wù)處理啊?進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒(méi)有收入
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi),那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,我剛和前任會(huì)計(jì)交接完,有4個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn):1、比如說(shuō)去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜](méi)法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無(wú)法抵扣了。是吧? 2、只有以前會(huì)計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對(duì)我來(lái)說(shuō)就是廢的是吧? 3、比如說(shuō)主戶,截至目前一張票沒(méi)開(kāi),我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢(qián),我是不是需要提醒主管本月先不要開(kāi)票了,因?yàn)殚_(kāi)票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
CDE會(huì)計(jì)師事務(wù)所委派A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任上市公司丙公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人。審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)中遇到下列事項(xiàng): (1)A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師因繼承其祖父的遺產(chǎn)獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權(quán)處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊(cè)會(huì)計(jì)師和 A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師同處一個(gè)分部,不是丙公司審計(jì)項(xiàng)目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開(kāi)辦了一家早教機(jī)構(gòu)。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請(qǐng) CDE 會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其共享服務(wù)中心提供信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施服務(wù)。該共享服務(wù)中心承擔(dān)丁公司下屬各公司的財(cái)務(wù)及人力資源等職能。(4)CDE會(huì)計(jì)師事務(wù)所推薦丙公司與某開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂投資協(xié)議,因此獲得開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的獎(jiǎng)勵(lì) 10萬(wàn)元。要求:針對(duì)上述第(1)至(4)項(xiàng),逐項(xiàng)指出是否違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)職業(yè)道德和獨(dú)立性的規(guī)定,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù),滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過(guò)程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對(duì)嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計(jì)提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計(jì)提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),有限合伙企業(yè),在填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有股東出資情況,是不需要填寫(xiě)股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個(gè)分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在要開(kāi)租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開(kāi)發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬(wàn),老板同時(shí)注冊(cè)了好幾個(gè)小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車(chē)輛了,但是車(chē)輛全都在一般納稅人公司干活,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開(kāi),成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開(kāi)發(fā)票快到500萬(wàn)元的時(shí)候就不用了,再?gòu)钠渌貐^(qū)成立新的公司,經(jīng)營(yíng)地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開(kāi)發(fā)票,我說(shuō)這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會(huì)計(jì)說(shuō),老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識(shí)人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過(guò),情況說(shuō)明,補(bǔ)稅也都做過(guò),現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請(qǐng)問(wèn)這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營(yíng)業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
老師我們?nèi)ツ曛型?月收購(gòu)了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時(shí)候還要不要考慮之前1到6月未收購(gòu)過(guò)來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
再就是金額大概多少了
沒(méi)有漏申報(bào)啊,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在23年11月份勾選認(rèn)證抵扣了,只是因?yàn)槭抢习灏l(fā)給我的電子版,當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)打印出來(lái),所以當(dāng)月月頭只記著抵扣申報(bào)了,月底做賬完全忘了這張抵扣的專票,那個(gè)月材料費(fèi)有好幾張,這張發(fā)票沒(méi)有打出來(lái)就做漏了,今年一月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,您看能不能不做到今年一月份呢?
你好,金額不大可以直接做到今年1月
主要是去年11月份已經(jīng)在電子稅務(wù)局平臺(tái)勾選認(rèn)證抵扣了,當(dāng)月漏做了這筆材料費(fèi)40多萬(wàn),您看補(bǔ)到今年一月份做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
材料都結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不小的,需要調(diào)整以前年度損益
怎么調(diào)???去年的賬已經(jīng)結(jié)賬,而且報(bào)表也上報(bào)稅局了。
材料都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,還是結(jié)轉(zhuǎn)一部分,
去年已經(jīng)結(jié)賬了,年報(bào)也都上報(bào)稅務(wù)了,再調(diào)賬也沒(méi)多大意義吧?直接放到今年一月份做成本可以嗎?
一般差額大,有重大影響,科目調(diào)整就是要在今年做分錄 把去年的報(bào)表更正后,去稅務(wù)局更正申報(bào)企業(yè)所得稅