同學您好,不計入 只填本年銀行存款實際繳納的
老師你好,如果增值稅交完稅費了,我是填在24欄應納稅額呢和30元的本期繳納上期以后,本年累計的話就是在24 27 23欄填寫這個總數(shù)的交的金額嗎?
工商年報里的納稅總額按所屬期還是實際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
老師 企業(yè)年檢里面要填22年的納稅總額,是指所屬期應繳納的稅款還是2201-2212 實際繳納的稅款,實際繳納的有可能上年的比如22年1月份交的稅款就是所屬期21年4季度的,
老師 企業(yè)信用信息公示 這里納稅總額按照23年全年實繳金額,如果是稅款所屬期在23年,實際交款在24年的,這種是否計入23年納稅總額中
老師您好,我們公司屬于總公司,現(xiàn)在做23年的匯算清繳,這個企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表里面有三項因素收入,職工薪酬,資產總額,是填23年的數(shù)據(jù)還是22年的啊
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求