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老師你好,如果增值稅交完稅費了,我是填在24欄應納稅額呢和30元的本期繳納上期以后,本年累計的話就是在24 27 23欄填寫這個總數的交的金額嗎?

老師你好,如果增值稅交完稅費了,我是填在24欄應納稅額呢和30元的本期繳納上期以后,本年累計的話就是在24 27 23欄填寫這個總數的交的金額嗎?
2023-03-02 20:45
答疑老師

齊紅老師

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2023-03-02 20:50

你好,這里的25欄是上一個月的應不稅款,然后你是正常交稅的30和他填寫一樣的 34=24

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快賬用戶7077 追問 2023-03-02 22:08

老師你好,我上個月交了3884.74,增值稅上個月就是交了這個都交完了,那我這個總數就是交了5000多這個數,那我就填25和33和二十四闌都是這個5000多這個數對嗎?那我上面那個留抵的話,那我寫個進項轉出,這樣子對嗎?我就不退稅了,我就直接注銷了

老師你好,我上個月交了3884.74,增值稅上個月就是交了這個都交完了,那我這個總數就是交了5000多這個數,那我就填25和33和二十四闌都是這個5000多這個數對嗎?那我上面那個留抵的話,那我寫個進項轉出,這樣子對嗎?我就不退稅了,我就直接注銷了
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齊紅老師 解答 2023-03-02 22:10

因為你的30欄沒有填寫,30欄怎么和25欄不一樣。

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快賬用戶7077 追問 2023-03-02 22:23

這個是2月28號申報的,因為之前緩繳,最后的增值稅是3884.74,我已經交完了,我現在注銷的時候我申報的是2023年1月1~3月31號的數據,現在是要我手填,所以我不知道怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-03-02 22:26

填寫和25欄一樣的金額就可以的,它自動出來的是多少,你填寫多少。

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快賬用戶7077 追問 2023-03-02 22:31

我們這里的25欄是系統出來,數據我們改不了,我只知道我交的稅是對的,我全部金額交的就是5000多,增值稅上個月全部已經交完了,3884.47.2月份交的,那我就25.30.24欄都寫著個3884.47對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-02 22:35

你好,你25了,應該是上一個月的應補稅款,看上月增值稅主表34藍 25欄和30欄一樣的, 24欄是你這個月需要繳納的,24欄和34欄是一樣的。

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快賬用戶7077 追問 2023-03-02 22:44

我的25欄是1330.27,34欄為0,25和30的是一樣的數據3884.47,24欄的話我這個月沒有要交稅為0,24和34是為0。是這樣填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 22:46

你好對的 是這么做的

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快賬用戶7077 追問 2023-03-03 07:51

那我的本年累計金額的話,25欄寫5629.80, 30欄5629.8。,27欄的話也是5629.80。那我上面的進項稅額轉出的話,我要寫1845.76,那本人累計這里14欄,也寫1845.76嗎?還是本人累計金額我不寫,我直接寫在附表2的,像圖片這樣子寫,對嗎?

那我的本年累計金額的話,25欄寫5629.80, 30欄5629.8。,27欄的話也是5629.80。那我上面的進項稅額轉出的話,我要寫1845.76,那本人累計這里14欄,也寫1845.76嗎?還是本人累計金額我不寫,我直接寫在附表2的,像圖片這樣子寫,對嗎?
那我的本年累計金額的話,25欄寫5629.80, 30欄5629.8。,27欄的話也是5629.80。那我上面的進項稅額轉出的話,我要寫1845.76,那本人累計這里14欄,也寫1845.76嗎?還是本人累計金額我不寫,我直接寫在附表2的,像圖片這樣子寫,對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-03-03 07:53

只有這一次進項轉出14藍是 可以

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快賬用戶7077 追問 2023-03-03 08:11

好的,謝謝老師一直的輔導

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齊紅老師 解答 2023-03-03 08:15

不用客氣,工作愉快。

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你好,這里的25欄是上一個月的應不稅款,然后你是正常交稅的30和他填寫一樣的 34=24
2023-03-02
是的,你的理解是對的? ? ? ?,而且這個數據是自動出來的
2022-09-02
你好,30欄自己填寫的,這里填寫的是11月份應補稅款,你交了一半,填寫一半的金額。
2022-02-15
你好,不對,本期繳納上期是實際交了多少就填多少,你實際交了1萬就應該填1萬
2022-03-29
同學你好,這個增值稅申報的,在實際處理當中,你上面提到的只是一個主表,它后面都會有對應的附表,比如銷項的收入,稅額,進項的金額以及稅額,把這些對應的附表,填完整后,這個主表就會根據附表自動算出來的,
2022-04-12
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