你好,這里的25欄是上一個月的應不稅款,然后你是正常交稅的30和他填寫一樣的 34=24
老師,你好,我們單位十月份的稅款緩繳了,現在申報十一月份的增值稅主表時,其中的本期繳納上期應納稅額這一欄是填寫10月份應繳的稅款,還是視為沒有繳納,填寫零就可以
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現在在報8月份的增值稅,這里應該填7月份申報完增值稅后應交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
老師你好,如果增值稅交完稅費了,我是填在24欄應納稅額呢和30元的本期繳納上期以后,本年累計的話就是在24 27 23欄填寫這個總數的交的金額嗎?
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
老師游樂場除了固定資產折舊計入成本,還有啥需要計入成本
老師,我的意思是直接做了固定資產,然后折舊的時候如果一次計入主營業務成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實行小企業會計準則。這個月員工突然發現有一張2024年的費用發票沒報銷。金額2萬。不想在所得稅匯算清繳里體現了??梢灾苯幼鲑~:借:利潤分配-未分配利潤 2萬,貸:其他應付款-員工??梢詥幔?/p>
老師,一家機動駕駛培訓學校取得發票但銀行回單里沒有這筆業務,分錄可以寫成 借:管理費用-加油費 貸:應收賬款-石油公司
個人所得稅那些專項扣除部分可以讓員工自己下載個人所得稅app填寫嗎,填寫完我會計這邊可以怎么錄入進去
9月份考完中級后,計劃考26年注會的4門課程,哪4門比較合適
老師,請問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費費用文件,員工出差產生的差旅費,誤餐費,補助等公司文件
公務員培訓班開票免費嗎
老師你好,我上個月交了3884.74,增值稅上個月就是交了這個都交完了,那我這個總數就是交了5000多這個數,那我就填25和33和二十四闌都是這個5000多這個數對嗎?那我上面那個留抵的話,那我寫個進項轉出,這樣子對嗎?我就不退稅了,我就直接注銷了
因為你的30欄沒有填寫,30欄怎么和25欄不一樣。
這個是2月28號申報的,因為之前緩繳,最后的增值稅是3884.74,我已經交完了,我現在注銷的時候我申報的是2023年1月1~3月31號的數據,現在是要我手填,所以我不知道怎么填寫
填寫和25欄一樣的金額就可以的,它自動出來的是多少,你填寫多少。
我們這里的25欄是系統出來,數據我們改不了,我只知道我交的稅是對的,我全部金額交的就是5000多,增值稅上個月全部已經交完了,3884.47.2月份交的,那我就25.30.24欄都寫著個3884.47對嗎
你好,你25了,應該是上一個月的應補稅款,看上月增值稅主表34藍 25欄和30欄一樣的, 24欄是你這個月需要繳納的,24欄和34欄是一樣的。
我的25欄是1330.27,34欄為0,25和30的是一樣的數據3884.47,24欄的話我這個月沒有要交稅為0,24和34是為0。是這樣填寫嗎?
你好對的 是這么做的
那我的本年累計金額的話,25欄寫5629.80, 30欄5629.8。,27欄的話也是5629.80。那我上面的進項稅額轉出的話,我要寫1845.76,那本人累計這里14欄,也寫1845.76嗎?還是本人累計金額我不寫,我直接寫在附表2的,像圖片這樣子寫,對嗎?
只有這一次進項轉出14藍是 可以
好的,謝謝老師一直的輔導
不用客氣,工作愉快。