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老師,你好,我們單位十月份的稅款緩繳了,現在申報十一月份的增值稅主表時,其中的本期繳納上期應納稅額這一欄是填寫10月份應繳的稅款,還是視為沒有繳納,填寫零就可以

2021-12-15 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-15 08:42

你好 要正常申報阿,但是這個稅款不會馬上扣,要過幾個月才扣的

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快賬用戶8497 追問 2021-12-15 08:53

好的,老師,那我這塊就相當于填寫上10月的稅款,正常申報,

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齊紅老師 解答 2021-12-15 08:59

是的,但是稅款要延遲才會扣的

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快賬用戶8497 追問 2021-12-15 09:02

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 09:15

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 要正常申報阿,但是這個稅款不會馬上扣,要過幾個月才扣的
2021-12-15
你好;? ? ?如果你數據是對的。 就不會異常的;? ??
2021-12-09
您好,第31欄本期繳納欠繳稅額。
2022-04-13
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過上月的增值稅? ?產生的金額的。 上月的??
2021-12-09
你好 填寫零就可以的
2021-03-10
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