您好,這個(gè)要算到22年納稅總額里面的
22年工商年報(bào)納稅總額填2022年1-12月實(shí)際繳納的稅種總和是嘛?22年就12月計(jì)提了企業(yè)所得稅,其他沒有實(shí)際繳納過,那納稅總額是不是0
老師工商年報(bào),這個(gè)全年實(shí)繳是按照所屬期嗎?例如22的年報(bào)包不包含23年1月份繳納的22年12月份的稅款?
工商年報(bào)里的納稅總額按所屬期還是實(shí)際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
老師,你好,工商年報(bào)的納稅總額是按22年1月至12月實(shí)際當(dāng)期繳納的稅額填嗎
老師 企業(yè)年檢里面要填22年的納稅總額,是指所屬期應(yīng)繳納的稅款還是2201-2212 實(shí)際繳納的稅款,實(shí)際繳納的有可能上年的比如22年1月份交的稅款就是所屬期21年4季度的,
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
我看會(huì)計(jì)學(xué)堂之前有同樣的問題,老師回復(fù)23年繳納22年12月的稅款,不計(jì)入22年,應(yīng)計(jì)入23年
12月的稅費(fèi)他是2022年發(fā)生的,只不過是23年交的,
那社保繳納部分只填公司部分還是公司和個(gè)人合計(jì)
這個(gè)填公司的部分就可以了
這個(gè)也是按照所屬期填寫,不是按照實(shí)際繳納日期填寫吧
是的,按所屬期填寫的
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。