你好,首富實現之道不包含在2023年一月份繳納。
老師工商年報,這個全年實繳是按照所屬期嗎?例如22的年報包不包含23年1月份繳納的22年12月份的稅款?
工商年報里的納稅總額按所屬期還是實際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
2022年工商年報填列,22年12月計提的增值稅印花稅和企業所得稅,23年1月份實際繳納,是否填入2022年工商年報?
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進去嗎
22年的企業所得稅申報和繳納都在23年1月份 但是所屬期是22年的 這個所得稅是算在22年還是23年?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
這里是按照收付時限制來的。
為啥工商抽查說包含呢?還給我們異常了
你好,你問下他,他是全責發生制還是收付實限制?
她說他不懂
我這邊工商局就是收付實現制 看實際入庫的時間。
好的老師
不要客氣,工作愉快。