22年實際繳納的就算進去算進去的,就是1~12月份才實際繳納的稅款。
老師好,現在制造業稅款不是又緩交了,那稅款所屬期21年10月 22年1月 那么繳納的期限是哪一年 幾月份
老師,屬于21年的費用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時納稅調減了21年的,正常22年再調增就可以吧,那如果這比費用現在不讓稅前扣除,那我是不是現在作廢,匯算時再調增,,
工商年報里面的納稅總額,是填寫的22年這一年交的稅嗎?22年12月在23年1月交的稅也要計算上嗎?
21年12月份開的專票,在22年1月份退回來了,21年填寫企業所得稅年度申報A時,沒有調減,填寫22年度企業所得稅申報A時,還可以調減嗎?
老師,22年1月補提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發放。 個稅系統里面申報就成22年3月份2萬了。(實際上這個是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對吧。
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎