你好 2021年10月是有緩交的,這次的政策是所屬期為2021年11月、12月,2022年2月、3月、4月、5月、6月(按月繳納)或者2021年第四季度,2022年第一季度、第二季度 即你們最快是2023年2月繳納的
小規模納稅人,20年沒有交所得稅,21年3月份發現,21年3月就在20年10月至12月的所屬期做了補稅,補了一年的企業所得稅1886.6元滯納金54.71元,那現在錢已經付了我的會計分錄要怎么做?
老師基于上半年制造業增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費里已經有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?
老師好,現在制造業稅款不是又緩交了,那稅款所屬期21年10月 22年1月 那么繳納的期限是哪一年 幾月份
老師 企業年檢里面要填22年的納稅總額,是指所屬期應繳納的稅款還是2201-2212 實際繳納的稅款,實際繳納的有可能上年的比如22年1月份交的稅款就是所屬期21年4季度的,
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進去嗎
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
21年10月 22年1月 都是在23年2月繳納 對吧 老師
是的,這個都是明年繳納的
17號文寫的是 21年11月所屬期開始 22年2月所屬期開始 這個政策包括 21年10月所屬期 22年1月所屬期。
這個政策是延續舊的政策的
明白了,就是之前政策包含的21年10月 22年1月 在這個新政策里面也是繼續可以用的 對吧
是的,而且你看政策,他有明確的說了所屬期的
老師 你可以把新舊兩條的政策 發下嘛 最后是圖文的 謝謝老師
政策沒有的阿,我們是收到稅務局發過來的短信的
好的 明白了 謝謝老師
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老師,在問下 這個最晚到22年2月 是怎么計算出來延期幾個月的
這個不是計算出來的,是看政策的,在延緩繳納期限屆滿后,無需納稅人操作,緩繳期限自動延長4個月。
好的 我在去看看政策 謝謝老師了
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