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老師好!請問暫估入庫的庫存商品近兩年都沒有收到發票,在暫估入庫的時候,按照未稅金額入賬,產生的進項稅額,每個月末也都結轉進了轉出未交增值稅,現在轉出未交增值稅出現大額負數金額,請問這樣正常嗎,怎么處理合適?

2024-03-21 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 13:43

同學,你好 產生的進項稅額?? 你沒有發票,怎么會有進項??你也是暫估的?

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快賬用戶1689 追問 2024-03-21 13:44

是的,暫估的

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齊紅老師 解答 2024-03-21 13:45

同學,你好 進項,不能暫估

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快賬用戶1689 追問 2024-03-21 13:45

老師,那現在怎么調整

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齊紅老師 解答 2024-03-21 13:53

你之前的分錄發一下

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快賬用戶1689 追問 2024-03-21 13:58

借庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款-暫估

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齊紅老師 解答 2024-03-21 13:58

同學,你好 紅沖 借:應付賬款-暫估 貸:應交增值稅-進項稅額?

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同學,你好 產生的進項稅額?? 你沒有發票,怎么會有進項??你也是暫估的?
2024-03-21
是什么企業會計準則呢
2022-04-19
月末結轉應該是這樣的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-02-14
你這個交稅不是做借未交增值稅貸銀行。這個結轉做借轉出未交增值稅 貸未交增值稅?那做啥,科目不變數值是負數沖掉,多做沖掉
2020-09-16
您好,調整結轉成本金額
2022-08-02
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