你好 等下 看一下回你?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產,用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發票只開了十多萬發票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產處置損益在借方,企業所得稅匯算清繳需要調增嗎?
老師我們是一般納稅人,商務局給我們公司發了一筆獎補資金,然后我們也開具了普通發票,商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的,那么我已經計入營業外收入,在申報所得稅的時候,在申報表上面扣除就可以了是嗎,賬務處理就計入營業外收入是嗎?
老師,您好。我們公司車輛處置了,自己開了8萬8千的一張13%的普通發票給客戶,我們做了固定資產處置,實際就是賤賣了,按照賬上,這臺賬處置的時候,應該是25萬的。我申報增值稅的時候,也申報了8萬8的那部分,填在表一的開具其他發票的欄里頭,這張票我是不是要做到收入科目嘛?要不我們的賬上收入和申報的收入就對不上的?不知道如何處理。
關于公司賣二手車的問題:當時公司賣了二手車,公司未開賣車發票,只有二手車交易發票(后附發票)稅務局要求按照20萬的13個點的不含稅金額176991.15申報納稅,但是實際做賬的時候,通過固定資產清理后只有87831.66,我做營業外收入了,這樣處理完后,我發現,稅務申報收入跟實際報表上的收入(營收+營業外收入)就不一樣了,老師求解?
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現在雙方在二手車交易市場開了一張發票,賣方是我公司,這張發票是對方掛牌開的發票,發票金額也是實際最后要給我公司的款,就是這種發票我申報增值稅的時候要不要填收入
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
你好 按銷售的不含稅金額申報增值稅 這樣就對的 科目不同產生的差異不用管?