那你看這個差異,要是咱們原來申報有錯誤的,你需要更正,最后按照正確的填寫。
老師您好,所得稅匯算清繳工資薪金這,賬載金額是計提數,實際金額是發放數,如果計提數和實際發放數不一致,還用調增嗎
老師就是我在更正企業所得稅匯算清繳的表,我的職工薪酬賬載金額和實際發生額我之前是填一樣的數字,但是真實的就是不是一樣的數字,我現在改了應付職工薪酬的賬載金額和實際發生額,但是有一個納稅調整項目明細表里面也有一個職工薪酬的賬載金額和實際發生,我想去改那個數,但是發現動不了
老師企業所得稅匯算清繳職工薪酬,我的賬載數和實際發放的數字不一致,跟我稅務申報也不一致,那我現在填寫實際數和稅務數字是不是也不一致還是要跟實際數字一致呢
老師您好,匯算清繳填應付職工薪酬的時候,我能不能把賬載金額和實際金額填寫成一樣的數字,另外我還想問下就是現在填這個數字要跟個稅申報的數字要一樣嗎
老師您好,我是一般納稅人,我想問下是不是就是每個季度報送的報表和填報的企業所得稅的數字跟實際賬上的是不是必須要一致
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師您的意思是看我個稅申報系統里面的合不合適,不合適了改正對嗎
,是這樣的就是咱們賬務處理和申報有錯誤的就要先更正過來。