是的,是必須要一致
老師,您好,我想問下就是我3季度賬還沒處理完,但是我想著先把這個季度的企業所得稅報了,這種的話我按打印出來的季度報表填寫,這個數字是不是不準確
老師你好,查賬征收的一般納稅人在報這個季度企業所得稅可以填暫估數嗎?還是必須跟報表一致
老師 我想問一下 第二季度報企業所得稅的時候需要報送報表 利潤表里的本月數是填6月的數還是4-6月的數字呢
老師您好,我想問下就是每個季度報送電子稅務局的報表跟實際報銷不一致,但是年終的也就是最后一個季度的一致,這樣做合適不
老師企業所得稅匯算清繳職工薪酬,我的賬載數和實際發放的數字不一致,跟我稅務申報也不一致,那我現在填寫實際數和稅務數字是不是也不一致還是要跟實際數字一致呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是我之前好幾年的都不一樣怎么辦,
以前的,先不管,后期要保持一致