你不退稅就要調(diào)增你的成本或者費用一直調(diào)增到不退稅 你有虧損那你得調(diào)增到先不虧損 很麻煩 以后不想退稅就季度暫估成本費用
你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
老師,第三季度有利潤需要繳納企業(yè)所得稅,但是,因為之前年度利潤是負數(shù),所以填報表的時候要彌補之前的虧損,彌補以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的,那如果這樣,做賬時還需要計提所得稅嗎?
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
老師 季度23年預(yù)繳納所得稅四個季度合計15000元,到年度納稅申報的時候退了7000,原因是在季度上沒有彌補以前年度虧損。我沒選擇退稅,這樣的話就不需要賬務(wù)處理了嗎 比如24年預(yù)繳企業(yè)所得稅是8000,賬務(wù)上可以直接計提1000的所得稅費用 在繳納這樣操作對不對
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現(xiàn)實中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機構(gòu)以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費,其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報24年企業(yè)所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務(wù)費用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費,這兩項費用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調(diào)整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
什么意思老師 沒看明白?
你這個要退稅的 不退沒法弄 你不退稅就要調(diào)增你的成本或者費用一直調(diào)增到不退稅
那退稅的話賬務(wù)怎么處理 老師具體寫一下需要的分錄唄 老師麻煩詳細一點 謝謝啦
你們是什么會計準則呢
小微企業(yè) 小規(guī)模納稅人
借銀行 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤