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老師,第三季度有利潤需要繳納企業所得稅,但是,因為之前年度利潤是負數,所以填報表的時候要彌補之前的虧損,彌補以后是不需要繳納企業所得稅的,那如果這樣,做賬時還需要計提所得稅嗎?

2023-01-13 15:33
答疑老師

齊紅老師

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2023-01-13 15:33

您好, 那做賬的時候就不需要計提的

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快賬用戶5179 追問 2023-01-13 15:36

老師,那直接根據企業所得稅預交申報表顯示需要繳納的實際數計提繳納就可以了。那這樣的話每個季度的利潤與實際企業所得稅是不相符的,這樣有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:37

這個是沒有什么影響的

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快賬用戶5179 追問 2023-01-13 15:38

好的,謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:38

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您好, 那做賬的時候就不需要計提的
2023-01-13
需要計提所得稅,但最終根據實際情況調整。實際申報時因彌補虧損未交稅,可在報表附注說明或調整期末遞延所得稅資產。
2024-10-22
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業收入、營業成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
您好,如果之前有可彌補的金額50000元,第三季度不繳納企業所得稅
2022-09-22
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