貴公司的分錄 應該是 借:其他應收408 貸:應收賬款200 貸:銀行存款208 對方退回來的是408,因為我們對他的債權是200萬的運輸費和208的投標保證金,現在變成了408的保證金
老師就是我現在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方,現在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業外收入?
老師,你好!請教個問題。之前我們建筑公司進行招投標當時打款一萬保證金,現在那個項目中標了,應該退8千回來,還有2千算是中標服務費!那這個2千會計分錄怎么做呢!之前的一萬保證金我做借:其他應收款 貸:銀行存款
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
(1)融資購買機械預付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續費949、留購款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協議。發票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發票金額是33967,而不是34067。對方公司說100的留款等機械款全額支付后再叫發票。請問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預付賬款-A公司34067 注:我實際收到的發票金額是33967(100留購款題上有說明) 其他應收款-A公司5933 注:預付跟其他應收借方二級科目我是要寫A公司還寫B公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產我是暫估入賬 借:固定資產-融資租入固定資產159011 貸:預付賬款-A公司34067 應付賬款-B公司124944 這樣做對嗎??我收的首付款開票金額跟我實際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅?。?/p>
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
明白了 我這邊有個情況就是 這部分應收賬款還沒達到確認收入的時點 只是開了票 那這部分投標保證金這個月是不是也入不了帳??要達到確認收入的時點 有應收賬款了才能錄啊
那就先掛預收賬款,到時候結轉收入借:預收
問題錢也沒收到啊哈哈哈哈
哦哦 明白你意思了 就是這部分本來也就轉為投標保證金了是嗎??
嗯 只能這樣做了,掛應收也是重分類預收