你好這個做借管理費用中標服務費,貸其他應收款,可以做這個
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業務收入 6.8 貸,其他應收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應該記入主營業務收入還是其他業務收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發票的。
老師就是我現在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方,現在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項防沙放風種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農民工,政府為了我們能按時給農民工發工資,就讓我們又單獨設立了農民工工資保證金賬戶。每個工程開工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過你們的老師,他們讓這樣處理會計分錄:借:其他應收款/保證金,貸:其他應付款/法人 銀行收到保證金時: 借:銀行存款,貸:其他應收款/保證金。 那么請問老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會計分錄???
老師,你好!請教個問題。之前我們建筑公司進行招投標當時打款一萬保證金,現在那個項目中標了,應該退8千回來,還有2千算是中標服務費!那這個2千會計分錄怎么做呢!之前的一萬保證金我做借:其他應收款 貸:銀行存款
老師,之前我公司收到保證金做 借:銀行存款 貸:應收賬款 科目里的, 后面退回保證金財務又把退的金額 借:其他應收-保證金 貸:銀行存款 因為收了幾百家企業保證金和服務費,后期又有部分退了的,還有沒退的,導致這2個科目比較亂,但是其他應收款里貸方余額14萬,這個帳可以調么,要怎么調呢
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收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復
高速公路通行費專用發票可以計算抵扣嗎?
應納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業會計準則,利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣