同學(xué)你好,與這前是一家公司么;之前收的款項是什么款項呢; 正常收到保證金 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
之前為了跟銀行流水來平帳,我把所有的應(yīng)收應(yīng)付賬款都給平了。就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后呢,現(xiàn)在這一筆錢剛剛回來。好比說是5000塊錢,那我就應(yīng)該先把我之前平帳那一筆先沖5000,那不就是銀行存款借方負數(shù)嗎,然后我再把這5000塊錢給做進去,那實際上,其實我的銀行存款這樣子是沒有動的,是不是?但是我的賬面上現(xiàn)在就差這5000塊錢,怎么回事
請問一下老師,我們財務(wù)經(jīng)理要求我們銀行存款每收到一筆錢,都要先做,借:銀行存款、貸:應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款借方明明沒有余額,還有每付一筆錢都要先做,借:應(yīng)付賬款、貸:銀行存款,之前根本就沒做過這筆業(yè)務(wù)的賬,應(yīng)付賬款借方也沒有余額,這樣做賬對嗎?
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當時做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個:借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規(guī)模填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計發(fā)生額減借方累計發(fā)生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元,直接入營業(yè)外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預(yù)繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對吧。
嗯,有的是之前就做過的,但是有幾家是之前沒有做過的。
同學(xué)你好,沒有做過的計入其他應(yīng)付款;做的過還掛在原來的科目就可以;
在這邊之前的會計,他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款的貸方嗯,也是對的是吧?如果我這家單位之前沒有做過啊,那我就可以直接把它做成借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,如果之前做過我是不是還得還得按照之前會計的樣子去寫這個收到保證金的這個分錄
同學(xué)你好,在這邊之前的會計,他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款的貸方嗯,也是對的是吧?——可以的; ?如果我這家單位之前沒有做過啊,那我就可以直接把它做成借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,如果之前做過我是不是還得還得按照之前會計的樣子去寫這個收到保證金的這個分錄——對的;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快