同學你好 沒計提你咋做的分錄
老師,我現在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應收應付,其他應收應付,預收預付以及短期借款的款合計匯總數給我,我這邊錄入期初余額,試算結果不平衡,請問是需要怎么調整
新接手一家公司賬,發現應交稅費每個賬戶都有余額,有貸方余額,也有借方余額,查了一下并無欠交稅款,查了之錢賬,余額是從前幾年一直遺留下來的,我估計應該是有的計提的多,有的沒有計提形成的,那么我現在貸方余額的不計提,借方余額的多計提可以嗎
老師好,以前年度應交企業所得稅稅費沒有計提直接貸銀行存款了,現在應交稅費余額總是掛著這個應交稅費的數,我怎么調整一下,分錄怎么做,感謝老師
老師你好,請問下我查到以前的計提所得稅少計提了,但是交稅的時候是按照正確的交的,現在怎么調整過來,不然查賬一直都是有個借方余額,謝謝
查賬發現很早以前年的會計,印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加這些稅沒有計提,在繳費時,直接做:借應交稅費-對應稅,貸:銀行存款了,導致相應明細科目掛著余額,想問下過了這么多年了這個要怎么調整啊
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
之前別人做的,直接 借,應交稅費~應交所得稅 應交稅費~印花稅 貸銀行存款
不對 不計提印花稅的分錄是 借稅金及附加 貸銀行存款
我現在要怎么調整之前賬務?余額給清肯定,現在賬面上應交稅費是負數
同學你好 原分錄負數紅沖 然后重新做正確的 或者補計提 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅
所得稅呢?怎么做?
補計提不是影響當期損益了嗎?
借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅
都影響當期損益了吧
你可以做跨年的 是什么會計準則
小企業會計
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅