你好,以前的計提所得稅少計提了,補計提就是了,如果跨年了 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現在補計提 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調整 老師我按照這個分錄調賬,。為啥還是有余額呢。
老師,你好,請問17年的賬務他們的進項稅額轉出結轉到了,未交增值稅下,但是計提的時候直接按照交稅的金額計提的,相當于未交增值稅就有掛賬多出來這個進賬轉出的金額,那現在改怎么調整勒?謝謝
新接手一家公司賬,發現應交稅費每個賬戶都有余額,有貸方余額,也有借方余額,查了一下并無欠交稅款,查了之錢賬,余額是從前幾年一直遺留下來的,我估計應該是有的計提的多,有的沒有計提形成的,那么我現在貸方余額的不計提,借方余額的多計提可以嗎
老師,我想請問下公司有筆1718年的應收款9萬多沒有收到的,我想確定壞賬了,但是確定壞賬后的話我應該計提的所得稅是不是就少了?那我申報所得稅的時候不是按照利潤總額來交嗎?那匯算請教的時候不能稅前扣除的話是不是要調增交稅?那我到時候要補金額要用到以前年度損益調整?
老師你好,請問下我查到以前的計提所得稅少計提了,但是交稅的時候是按照正確的交的,現在怎么調整過來,不然查賬一直都是有個借方余額,謝謝
老師,那游樂場設備的折舊是一次計入主營業務成本嗎?還是先計入什么科目再根據收入結轉主營業務成本啊,如果一次計入成本,成本比收入大了怎么辦,收支不匹配了
一般人測算增值稅算出來的稅額是2000元 稅率6%。 (銷項稅額減進項稅額減留底) 要進票多少呀?
你好老師,我們是個體戶,賬號是法人名字開的卡,款轉進去,也不懂法人用去哪些方面,我做賬時候,銀行存款只進沒有出,銀行存款余額很高,這種情況影響大嗎?
公司公賬余額和公司其他賬戶的余額可以合計填入期初設置余額里嗎?
個體戶沒有記賬,工商年報中的財務數據怎么填?比如收入成本利潤資產負債等
支付工會費在現金流量表中選擇哪種支出?
公司賣折舊完的車,公司還用交稅嗎
老師游樂場那些計入成本,那些計入費用
老師,資產負債表里的未分配利潤是不是就是利潤表里的凈利潤?
老師,我司聘用的專家,給她個人支付勞務報酬4000元,我們承擔個稅,報個稅的時候是按4000元核算個稅嗎