您好,指的是稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額
本期應(yīng)納稅額減征額是什么
主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和=《減免稅申報明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第四列“本期實(shí)際抵減稅額”合計(jì)金額。是什么意思?
本期應(yīng)納稅額減增額什么意思?
? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思?我是哪里填錯了嗎?
本期應(yīng)納稅額減征額什么意思
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計(jì)提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因?yàn)橐粋€是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個方向!有點(diǎn)蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報個稅是按勞務(wù)報酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報,現(xiàn)在匯算時這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個點(diǎn)的稅錢,計(jì)入那個會計(jì)科目?
銀行短期借款入賬后打入供應(yīng)商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發(fā)票在今年無法取得,那匯算清繳是要調(diào)增的嗎?免征所得稅企業(yè)會有影響嗎?
2021年開具的發(fā)票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
就是這一部分的錢,我是不用交稅的,對吧?
就是可以抵減我的應(yīng)納稅額
是的,是的,就是你說的這樣的
怎么看出來這個減征額是因?yàn)槭裁炊鴾p征的呢?
這個要看申報表才知道的
這個能看出來嗎
第一個表是因?yàn)樵鲋刀惗鴾p的