是的,對的,是這么做的。
老師,現在需要報7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務中是不是就計提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費用,貸應交稅費應交所得稅。 10月份交的時候借應交稅費應交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現在是預交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
老師,你好,我想咨詢一下,就是我去年公司一些活動做的無票申報,我的內賬和外賬沒有同步,所以今年5月份,我做了一筆稅點,借:銷售費用,貸應交稅費-簡易計稅,后面6月份的時候,我把它轉到應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-簡易計稅,貸:應交稅費-未交增值稅,現在要轉出來,放到去年未分配利潤里面去。怎么做分錄啊,老師
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結轉進項的分錄是這樣借:行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣:借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結轉進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師好,今天更正了個去年11月份的申報表,那這樣應該交的銷項稅款做到11月份同時也得把它轉到未交增值稅,一直掛在那里,到現在3月份繳納了在做,借:應交稅費--未交 貸:銀存,這樣對嗎
老師好,我這個月更正了個23年11月份的申報表,繳了一些稅,我這補繳的稅款我在申報表上怎么體現。第一個圖片32行期末未繳稅額包含11月份正常的稅款1729.24和我更正后應該繳的9318.38,到更正12月份報表第二個圖片33行欠繳稅款里顯示,其實我是在這個3月交完了,我想問一下這怎么弄這個數
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
那同樣的附加稅也得計提掛那里,現在繳納了再做到3月份里,對嗎
你好,當月集體,次月申報繳納。
老師,11月份申報表更正了,相應的12月份的主表是不是也得更正,否則它的本年累計數加不過來,對吧,還有要更正相應的第四季度的財務報表,企業所得稅季報都是要更正的,對不。
你好是的,是這么做。
郭老師,去年的費用單子剛拿來,汽車反光牌還有加油的普通發票這樣的話我不入了,放那里可以嗎,(這些都是老板個人給完現金了)
你老板需要報銷嗎?不報銷的可以。
他不用報銷。就是這些加油的普通發票開出來了不做帳的話,放那里沒事吧。
是的,可以的,可以這么做。
老師,去年開始到第三季度是盈利的,還交了4000的所得稅,到第四個季度交保險收裝卸費發票啥的,成-5萬來塊錢了,這樣的話我匯算清繳時不想退稅,現在還能調整一下哪部分不,或者說到匯算時哪部分可以調增是安全的。(我現在正在更正著去年四季度報表,想著正好再調調)
好,直接做到今年不行。
沒看懂老師什么意思
就是你收到的這些發票做到今年去年不調整了