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Q

老師,本月購買原材料未取得發(fā)票,但已用原材料加工成產(chǎn)品出售,那原材料這部分應(yīng)該怎么入賬

2025-04-29 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 08:40

直接暫估原材料成本,正常領(lǐng)用

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快賬用戶7140 追問 2025-04-29 08:41

后期取得發(fā)票后,沖回原來暫估的,再按發(fā)票金額重新入賬,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 08:43

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶7140 追問 2025-04-29 08:46

那暫估入賬的原材料金額與發(fā)票金額不一致怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-04-29 08:48

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ??原材料/ 成本費(fèi)用(暫估差額) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶7140 追問 2025-04-29 08:53

老師,暫估成本與實(shí)際成本之間的差額由下月產(chǎn)品承擔(dān)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 08:53

差額可以直接以后計入生產(chǎn)成本科目就行

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快賬用戶7140 追問 2025-04-29 08:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-29 08:56

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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那你第一個分錄寫錯了是吧?借其他應(yīng)收款貸銀行存款才對。 你實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)的,上面的不變。問對方重新要求開發(fā)票。
2024-12-06
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸原材料
2024-01-15
你好,你們這個是自己買來材料需要加工嗎?
2025-01-22
一、發(fā)出原材料到外協(xié)加工廠,分錄是: 借:委托加工物資 貸:原材料 二、加工廠開具發(fā)票,分錄是: 借:委托加工物資 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 三、收回貨物時,分錄是: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
2021-03-02
你好,購買原材料的話原材料應(yīng)該在借方,為什么在貸方?
2022-03-02
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