同學(xué)你好 按勞務(wù)來計(jì)算
老師在嗎?想請(qǐng)教一下,代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果個(gè)人承擔(dān)了增值稅和附加,他們自己去代開的,但是個(gè)稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們?cè)趺捶此悴拍馨褌€(gè)稅開進(jìn)發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開了1000,但是我們得代扣代繳個(gè)稅,就只能把個(gè)稅作為營業(yè)外!想把個(gè)稅開進(jìn)票面
老師好,請(qǐng)問我個(gè)人在稅務(wù)局代開了30萬元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開票時(shí)沒讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬元,請(qǐng)問是不是公司沒有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問一下開票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
老師你好,有以下問題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,請(qǐng)問建筑勞務(wù)收到個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票可以直接計(jì)入成本嗎?具體分錄是什么?還有這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅是個(gè)人自己繳納還是一定要我們公司代扣代繳
2025年最新行業(yè)稅負(fù)率表格
@郭老師,對(duì)于研發(fā)人員,這個(gè)是屬于整個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),只要研發(fā)人員比例占多少就行,不需要全部都要求是理工科的,有學(xué)歷的吧?
請(qǐng)問老師,買來的照,以前有余額,做了新法人變更,那以前的賬需要連續(xù)做嗎?還是從0開始
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
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老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進(jìn)貨稅率也是13%,給客戶開票價(jià)稅合計(jì)1130,我算的是至少加8個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價(jià)稅合計(jì)是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個(gè)人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內(nèi)容是桶裝水 開票的時(shí)候桶裝水大類是什么
具體稅率是多少?
比如代開的增值稅普通發(fā)票上的不含稅金額是:20425.38,含稅金額是 20659.86 元,應(yīng)該以哪個(gè)金額申報(bào)個(gè)稅
個(gè)稅的嗎 這個(gè)是百分之二十
是的,是個(gè)稅
這個(gè)是百分之二十的稅率
應(yīng)納稅所得額是不含稅金額,還是含稅金額?
比如代開的增值稅普通發(fā)票上的不含稅金額是:20425.38,含稅金額是 20659.86 元
同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅