同學(xué)你好,應(yīng)繳納的增值稅就是1428.57元。
344、某高校張教授為居民個(gè)人納稅人,2019年取得部分收入項(xiàng)目如下(1)2019年1月,張教授為他人提供擔(dān)保取得收入20000元。(2)2019年2月,張教授出租一套住房,取得當(dāng)月不含稅租金收入3900元,財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi)200元,發(fā)生修繕費(fèi)800元。(3)2019年3月,張教授轉(zhuǎn)讓一套房產(chǎn)取得不含增值稅收入200萬元,該房產(chǎn)買入時(shí)的價(jià)格為150萬元,轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生合理的稅費(fèi)1萬元。(4)2019年5月,張教授向某企業(yè)提供其專利權(quán)的使用權(quán),取得所得7000元。(5)2019年12月份,張教授因持有7個(gè)月前購買的某上市公司股票,取得該公司股票分紅所得10000元。其他資料:已知個(gè)人出租住房,暫減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅。要求:根據(jù)以上資料,回答下列問題。(1)計(jì)算張教授1月為他人提供擔(dān)保取得的收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少元?(2)計(jì)算張教授2月取得租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少元?(3)計(jì)算張教授3月因轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少萬元?4)計(jì)算張教授5月因提供專利權(quán)的使用權(quán)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
1. 位于縣城的某運(yùn)輸公司為増值稅一般納稅人,2020 年 7 月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1) 運(yùn)送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸收入不含稅金額 260 萬元、裝 卸收入不含稅金額 18 萬元。 (2) 提供倉儲服務(wù),開具増值稅專用發(fā)票注明倉儲收入不含稅金額 70 萬元、 裝卸收入不含稅金額 6 萬元。 (3) 修理、修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額 33.28 萬元。 (4) 購進(jìn)小汽車 4 輛自用,每輛單價(jià) 16 萬元,取得銷售公司開具的增值稅 專用發(fā)票注明金額 64 萬元、稅額 8.32 萬元,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)用,取得增 值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額 4 萬元、稅額 0.36 萬元。 (5) 購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額 10 萬元、稅額 1.3 萬元,90%用 于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接送員工上下班。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點(diǎn)后兩位): 【題目見圖片】
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
個(gè)體工商戶開具1稅點(diǎn)專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個(gè)體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費(fèi)稅12萬為啥不計(jì)入半成品成本
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
其他增值稅不能抵扣是嗎?
同學(xué)你好,是的,其他增值稅不能抵扣的。
其他老師說可以抵扣的
同學(xué)你好,本來這是簡易征收的稅率,不能抵扣增值稅的,其他老師怎么說的?
一個(gè)老師一個(gè)說法
同學(xué)你好,這個(gè)老師還沒有確認(rèn)呢。等確認(rèn)以后再看看,謝謝。
應(yīng)交增值稅他告訴我了啊
同學(xué)你好,雖然告訴了應(yīng)交增值稅,但是如果這個(gè)增值稅老師前面說錯(cuò)了呢。
同學(xué)你好,穩(wěn)妥起見,還是等這個(gè)老師最終確認(rèn)了,再判斷一下,謝謝。
好的,到底能不能抵扣呢
同學(xué)你好,不能抵扣的。詳見政策 關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知(財(cái)稅〔2016〕36號) 附件2: ? 營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定 一、營改增試點(diǎn)期間,試點(diǎn)納稅人[指按照《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(以下稱《試點(diǎn)實(shí)施辦法》)繳納增值稅的納稅人]有關(guān)政策 (三)銷售額。 11.試點(diǎn)納稅人按照上述4-10款的規(guī)定從全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的價(jià)款,應(yīng)當(dāng)取得符合法律、行政法規(guī)和國家稅務(wù)總局規(guī)定的有效憑證。否則,不得扣除。 納稅人取得的上述憑證屬于增值稅扣稅憑證的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
老師,你看這是昨天那個(gè)老師給我的回復(fù)
同學(xué)你好,看到了,最后一問還是沒有回復(fù)呢。`-`
這不重要了好嗎?都已經(jīng)這么明確答復(fù)了,還有什么疑問嗎?
每個(gè)老師解答的都不一樣,一個(gè)問題問幾個(gè)老師才能最后確定答案
同學(xué)你好,那重要的是到底是應(yīng)該抵扣,還是不應(yīng)該抵扣的,對吧?
是,如果我工作當(dāng)中犯錯(cuò)了怎么辦,是你們答疑老師承擔(dān),還是我個(gè)人承擔(dān),如果學(xué)校解決不了,那就請相關(guān)部門來你們學(xué)校解決吧
這問題涉及到公司納稅的問題,作為答疑老師難道不能專業(yè)一點(diǎn)嗎?
同學(xué)你好,不好意思了,給你造成困惑了,因?yàn)槊總€(gè)老師經(jīng)歷不同,回答同一個(gè)問題,可能會結(jié)果不同,人無完人,誰也有犯錯(cuò)誤的時(shí)候,如果這樣的話,穩(wěn)妥起見,麻煩你到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,咨詢專管員,或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝了。
同學(xué)你好,不好意思了,我的理解是按我的經(jīng)歷來說的,我認(rèn)為我說的是正確的,才會給你解答的,否則,我解答的有問題了,或者總是解答錯(cuò)了,學(xué)堂也不會讓我在這里解答問題了,對吧。
老師,謝謝你給我解答問題,以上您說的這些我都已咨詢過,我也打過12366稅務(wù)咨詢電話了,給我的答案和您說的是一樣的,如果是學(xué)堂老師回答錯(cuò)了,萬一出現(xiàn)工作問題,請問學(xué)堂承擔(dān)嗎?我就是不懂才要問的,不然我也不交錢來解答問題了
同學(xué)你好,再給你解釋一下你提出的,如果因?yàn)閷W(xué)堂解答的問題,造成你工作當(dāng)中犯錯(cuò)了怎么辦,是答疑老師承擔(dān),還是你個(gè)人承擔(dān),如果學(xué)校解決不了,那就請相關(guān)部門來你們學(xué)校解決。 就目前來看,國家稅務(wù)總局要求企業(yè)財(cái)務(wù)人員自己判斷,做出納稅申報(bào),資料留存?zhèn)洳椋瑢W(xué)堂會承擔(dān)學(xué)堂應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任,不過,你也應(yīng)該有你自己的判斷,學(xué)堂的解答僅供參考的,對吧。 如果我的解答確實(shí)不對,也麻煩你原諒,我在此為我自己的解答有問題的地方,給你道歉,也麻煩你另外提出問題,看看其他老師的解答,謝謝。
同學(xué)你好,再補(bǔ)充一下,我回答錯(cuò)誤的問題,學(xué)堂也會懲罰我的,我也會承擔(dān)我應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任的。