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老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?

2022-01-08 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-08 18:03

同學(xué)你好,應(yīng)繳納的增值稅就是1428.57元。

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快賬用戶1391 追問 2022-01-08 18:05

其他增值稅不能抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:07

同學(xué)你好,是的,其他增值稅不能抵扣的。

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快賬用戶1391 追問 2022-01-08 18:09

其他老師說可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:12

同學(xué)你好,本來這是簡易征收的稅率,不能抵扣增值稅的,其他老師怎么說的?

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快賬用戶1391 追問 2022-01-08 18:17

一個(gè)老師一個(gè)說法

一個(gè)老師一個(gè)說法
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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:18

同學(xué)你好,這個(gè)老師還沒有確認(rèn)呢。等確認(rèn)以后再看看,謝謝。

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快賬用戶1391 追問 2022-01-08 18:20

應(yīng)交增值稅他告訴我了啊

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:35

同學(xué)你好,雖然告訴了應(yīng)交增值稅,但是如果這個(gè)增值稅老師前面說錯(cuò)了呢。

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:36

同學(xué)你好,穩(wěn)妥起見,還是等這個(gè)老師最終確認(rèn)了,再判斷一下,謝謝。

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快賬用戶1391 追問 2022-01-08 18:39

好的,到底能不能抵扣呢

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齊紅老師 解答 2022-01-08 18:43

同學(xué)你好,不能抵扣的。詳見政策 關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知(財(cái)稅〔2016〕36號) 附件2: ? 營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定 一、營改增試點(diǎn)期間,試點(diǎn)納稅人[指按照《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(以下稱《試點(diǎn)實(shí)施辦法》)繳納增值稅的納稅人]有關(guān)政策 (三)銷售額。 11.試點(diǎn)納稅人按照上述4-10款的規(guī)定從全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的價(jià)款,應(yīng)當(dāng)取得符合法律、行政法規(guī)和國家稅務(wù)總局規(guī)定的有效憑證。否則,不得扣除。 納稅人取得的上述憑證屬于增值稅扣稅憑證的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

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快賬用戶1391 追問 2022-01-09 15:59

老師,你看這是昨天那個(gè)老師給我的回復(fù)

老師,你看這是昨天那個(gè)老師給我的回復(fù)
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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:04

同學(xué)你好,看到了,最后一問還是沒有回復(fù)呢。`-`

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快賬用戶1391 追問 2022-01-09 16:08

這不重要了好嗎?都已經(jīng)這么明確答復(fù)了,還有什么疑問嗎?

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快賬用戶1391 追問 2022-01-09 16:09

每個(gè)老師解答的都不一樣,一個(gè)問題問幾個(gè)老師才能最后確定答案

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:09

同學(xué)你好,那重要的是到底是應(yīng)該抵扣,還是不應(yīng)該抵扣的,對吧?

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快賬用戶1391 追問 2022-01-09 16:14

是,如果我工作當(dāng)中犯錯(cuò)了怎么辦,是你們答疑老師承擔(dān),還是我個(gè)人承擔(dān),如果學(xué)校解決不了,那就請相關(guān)部門來你們學(xué)校解決吧

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快賬用戶1391 追問 2022-01-09 16:14

這問題涉及到公司納稅的問題,作為答疑老師難道不能專業(yè)一點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:18

同學(xué)你好,不好意思了,給你造成困惑了,因?yàn)槊總€(gè)老師經(jīng)歷不同,回答同一個(gè)問題,可能會結(jié)果不同,人無完人,誰也有犯錯(cuò)誤的時(shí)候,如果這樣的話,穩(wěn)妥起見,麻煩你到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,咨詢專管員,或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝了。

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:20

同學(xué)你好,不好意思了,我的理解是按我的經(jīng)歷來說的,我認(rèn)為我說的是正確的,才會給你解答的,否則,我解答的有問題了,或者總是解答錯(cuò)了,學(xué)堂也不會讓我在這里解答問題了,對吧。

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快賬用戶1391 追問 2022-01-09 16:25

老師,謝謝你給我解答問題,以上您說的這些我都已咨詢過,我也打過12366稅務(wù)咨詢電話了,給我的答案和您說的是一樣的,如果是學(xué)堂老師回答錯(cuò)了,萬一出現(xiàn)工作問題,請問學(xué)堂承擔(dān)嗎?我就是不懂才要問的,不然我也不交錢來解答問題了

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:33

同學(xué)你好,再給你解釋一下你提出的,如果因?yàn)閷W(xué)堂解答的問題,造成你工作當(dāng)中犯錯(cuò)了怎么辦,是答疑老師承擔(dān),還是你個(gè)人承擔(dān),如果學(xué)校解決不了,那就請相關(guān)部門來你們學(xué)校解決。 就目前來看,國家稅務(wù)總局要求企業(yè)財(cái)務(wù)人員自己判斷,做出納稅申報(bào),資料留存?zhèn)洳椋瑢W(xué)堂會承擔(dān)學(xué)堂應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任,不過,你也應(yīng)該有你自己的判斷,學(xué)堂的解答僅供參考的,對吧。 如果我的解答確實(shí)不對,也麻煩你原諒,我在此為我自己的解答有問題的地方,給你道歉,也麻煩你另外提出問題,看看其他老師的解答,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-01-09 19:42

同學(xué)你好,再補(bǔ)充一下,我回答錯(cuò)誤的問題,學(xué)堂也會懲罰我的,我也會承擔(dān)我應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任的。

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1,20000*(1-20%)*20% 2,(3900-200-800-800)*10% 3,(200-150-1)*20% 4,7000*(1-20%)*20% 5,1000*50%*20% 你計(jì)算一下結(jié)果,同學(xué)。
2020-07-06
你好,同學(xué),如果你的部分沒有開票可以進(jìn)行吳票收入,你要保持本期1%增值稅稅負(fù),你的收入在270萬左右
2022-01-22
按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅是(180000%2B5500%2B7900)*1.15%=2224.10
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