你好 其他的不修改的
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統一在2020年12月賬務上處理呢?因為還有年報需要更正
老師,請問一下,我匯算清繳時發現2021年3季度的收入申報填錯了,如果現在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數不一樣?老師,我匯算時發現前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調增加,這樣會不會有風險啊?
老師您好 現在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數據有誤 需要更正 具體原因是成本的數據錯了 一開始我準備更正申報 結果更正申報失敗了 因為稅收優惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調整三季度的報表就可以了 我不會調 請問下老師 調哪里
老師你好,小規模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發票,1月份開具增值稅負數免稅發票,1月份又開具增值稅專用發票3%的,負數免稅發票和3%專用發票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業所得稅需不需要也更正一下啊?
老師您好,現在發現第一季度財務報表中的資產負債表申報有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業所得稅等的申報,請問還資產負債表需要更正申報嗎?還是申報第二季度財務報表時直接改成正確數字就可以了?謝謝!
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
就更正一季度是嗎?那后面季度的本年累計數不用改么
你好對的 改完了之后看下能自動修改過來吧