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老師你好,小規模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發票,1月份開具增值稅負數免稅發票,1月份又開具增值稅專用發票3%的,負數免稅發票和3%專用發票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業所得稅需不需要也更正一下啊?

2023-04-14 13:54
答疑老師

齊紅老師

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2023-04-14 13:57

你是不要修改了,你不要做以前年度調整,直接做到今年的收入成本

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快賬用戶3236 追問 2023-04-14 13:59

請問老師那我這個季度的收入就是負數免稅發票和正數3%的專用發票抵減后的金額來算收入填寫財務報表和申報企業所得稅嘛?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:03

可以打可以這么做的

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你是不要修改了,你不要做以前年度調整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
您好,那您企業所得稅也得按更正后的處理,即體現增值稅
2023-05-21
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
本期發生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
?你好;? ? ?你 全部是負數;? 你沒法寫負數金額的; 去稅務局大廳報? ?
2022-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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