先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后做報(bào)表,看利潤表的利潤總額本年累計(jì)。計(jì)算出所得稅,作廢損益憑證,計(jì)提所得稅,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計(jì)提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
12月,我把所有的會(huì)計(jì)憑證錄入完了。結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目。我計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是按本年利潤科目(10~12)的貸方余額計(jì)算乘以25%計(jì)提企業(yè)所得稅,還是按第四季度的利潤表上的利潤總額乘以25%計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提完之后我是不是把原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證刪除了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)?之后再將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目?最后在利潤分配——未分配利潤科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積?
計(jì)算季度企業(yè)所得稅,是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,看利潤 總額的金額*0.025嗎?算出之后,再做一張所得稅計(jì)提的憑證,重新再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
您好老師,第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提,是根據(jù)利潤表里面的利潤總額嗎。結(jié)賬之后的利潤總額計(jì)提的話,做賬之后就不是這個(gè)金額了,應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)金額金額企業(yè)所得稅務(wù)
使用金蝶軟件,企業(yè)第一季度盈利需要交企業(yè)所得稅,是先結(jié)轉(zhuǎn)完損益出報(bào)表后根據(jù)報(bào)表填申報(bào)表后自動(dòng)算出來要繳納企業(yè)所得稅的金額后,去金蝶軟件刪掉結(jié)損益那張憑證后計(jì)提企業(yè)所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后再根據(jù)新的報(bào)表填申報(bào)表還是怎樣的操作流程?謝謝
銷售百分比法固定資產(chǎn)屬于經(jīng)營資產(chǎn)嗎
企業(yè)做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,是不是外匯局要核查?
好的 謝謝老師,老師我想請教你一個(gè)問題,我們有個(gè)合伙公司就是我上面說的合格業(yè)務(wù)形式 我們店鋪交給合伙這公司代運(yùn)營了,老師 業(yè)務(wù)合同他們都沒有簽訂 老板就讓我寫財(cái)務(wù)邏輯 核算 怎么 他們都沒定好 我財(cái)務(wù)怎么能寫出來呢。合同里不是都要約定嗎?是不是財(cái)務(wù)應(yīng)該看合同簽署內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)對賬和結(jié)算。
老師你好,公司于2023年維修大廳地面,外墻粉刷維修費(fèi)用12萬元,在2023年7月轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),在本月要轉(zhuǎn)出來作為長期待攤費(fèi)用,需要這么做么?
歐老師繼續(xù)回答我的問題啊
毛利率10%,增值稅稅負(fù)率1.3%,那請問綜合稅負(fù)率大概是多少呢?(小微企業(yè),年利潤不超300萬)
老師請問一下銀行沒有做分錄報(bào)表怎么報(bào)
老師,我如果要是5月份想交個(gè)稅的話,工資就得在4月份調(diào)一下是吧
老師,情況說明和外出審批可以算附件張數(shù)嗎?
我個(gè)稅,今天21號才申報(bào),算不算逾期申報(bào)
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么
借:所得稅費(fèi)用 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借:所得稅費(fèi)用,貸方不是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎?
老師,第二個(gè)分錄是不是寫反了,應(yīng)該是借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款
是這個(gè),串題了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
計(jì)提企業(yè)所得稅這個(gè)分錄有點(diǎn)看不懂,麻煩老師講一下
謝謝老師
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