你好,那你們去年申報的時候是不是登錄過聯絡員,你試一下法人的信息。
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業執照,做了稅務登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統自動算稅,通過企業賬戶進行扣費嗎
老師你好,我去年7月份注冊的公司,稅務報到時專管員收了一份營業執照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒開展業務,看到別人說新注冊的公司三個月內要開始報稅了,我差不多2021年年底的時候報過一次,登陸后顯示未核定稅種,后來我就沒管了,今年也登陸過幾次,一直顯示密碼錯誤,我也沒在意,直到今天我打12366咨詢說是公司是非正常狀態無法登陸,讓去找專管員,給專管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請問這個必須得找專管員嗎?感覺她不太負責任,稅務大廳能辦嗎?問專管員需要什么材料她也不說,公司一直到目前都沒有經驗,請問下需要帶什么材料?
老師,這個文件是什么意思?尊敬的納稅人 根據川辦發〔2020〕10號、省稅務局省財政廳2021年第2號公告,在四川省內注冊登記的中小企業(含個體工商戶)可免征疫情期間房產稅、城鎮土地使用稅(以下簡稱房土兩稅)。根據上述要求,請您在11月征期時根據自身情況進行相應操作:如符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件的,無論5月征期時是否先行申報享受1-6月稅款,須于1-10日點擊“去申請”,進入免稅申請界面并報送相應的申請資料。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件但5月征期時已先行申報享受1-6月稅款的,點擊“關閉”,更正上半年申報信息并補繳相應稅款。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件且5月征期時未先行申報享受1-6月稅款的,點擊“不再提醒”,進入正常的申報界面。
你好老師,下面是我收到的短信,我公司是2022年12月份注冊成功的,工商局已登記,當月基本戶也已開戶,12月份未發生任何業務,怎么上報年報呢? 您的手機號為某企業負責人或聯絡員的聯系號碼,請登陸“國家企業信用信息公示系統(河南)”報送并公示該企業2022年度年報,如不按時年報將被處最高1萬元罰款并列入經營異常名錄,企業負責人個人信用將會受到限制。為避免因逾期未年報而受經濟處罰及信用約束,請及時年報。
老師,你好,請問首次申報工商年報,填寫企業聯絡員注冊時,顯示企業統一代碼/注冊號有誤或企業不是登記成立狀態,但是填寫信息沒問題,這需要怎么處理呢
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
我說錯了,是23年注冊的,第一次做年報
知道問題了,謝謝啦
不用客氣,工作愉快。